মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

০৯নং দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা: দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট

খাতের নাম

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রাক বাজেট

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০১৫-১৬)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল (সরকারী সূত্রে)

মোট

 

 

প্রারম্ভিক জের:

 

 

 

 

১৩,১৪,২৭০

হাতে নগদ

৩৬০

 

 

 

২৪০

ব্যাংক জমা

১,৯৮০

৪,৭৫০

 

 

 

মোট প্রারম্ভিক জের:

 

 

 

 

 

প্রাপ্তি:

কর আদায়

৯,০০,০০০

 

৯,০০,০০০

৯,০০,০০০

 

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস ও বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়ন পত্র ফি

৭০,০০০

 

৭০,০০০

৬০,০০০

৮৫,০০০

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৫,০০০

 

৫,০০০

৮,০০০

২৯৬

আযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফি

৩৪,০০০

 

৩৪,০০০

৩৪,০০০

৩৪,০০০

সম্পত্তি থেকে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান

 

৭,৫০,০০০

৭,৫০,০০০

 

৬,০৭,০১৭

স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ

 

৮,৫০,০০০

৮,৫০,০০০

 

৯,৮০,৮৩১

এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান

 

৫,০০,০০০

৫,০০,০০০

৬,০৭,০১৭

 

সরকারি থোক বরাদ্ধ

 

২০,০০,০০০

২০,০০,০০০

২১,০০,০০০

৩৯,৯২,২৪৪

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

 

৩০,০০,০০০

৩০,০০,০০০

৩০,০০,০০০

৪,৫০,০০০

অন্যান্য

৩০,০০০

 

৩০,০০০

৩০,০০০

২২,০০০

মোট প্রাপ্তি =

১০,৩৯,০০০

৭১,০০,০০০

৮১,৩৯,০০০

৬৭,৩৯,০১৭

৭৪,৮৫,৮৯৮

ব্যায়

সংস্থাপন ব্যায়

চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানী ভাতা

১,৫৯,৮০০

১,৫০,০০০

৩,০৯,৮০০

৪,০৭,০১৭

৭,৪৮,০২৭

কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা

 

৬,০৬,০০০

৬,০৬,০০০

৪,৫২,০০০

কর আদায় বাবদ ব্যয়

১,৩৫,০০০

 

১,৩৫,০০০

১,৩৫,০০০

 

প্রিন্টিং ,স্টেশনারী ও বিবিধ

৫০,০০০

 

৫০,০০০

৫০,০০০

 

ভিজিডি, ভিজিএফ কেরিং বাবদ

৩০,০০০

 

৩০,০০০

৩০,০০০

 

বিদ্যুৎ বিল বাবত খরচ

২০,০০০

 

২০,০০০

১৫,০০০

 

অফিস রÿণাবেÿন

৫০,০০০

 

৫০,০০০

২০,০০০

 

অন্যান্য ব্যয়/উন্নয়ন

৪০,০০০

 

৪০,০০০

৪০,০০০

 

উন্নয়ন মূলক ব্যায় :

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

১,৫০,০০০

২,৫০,০০০

৪,০০,০০০

৩,০০,০০০

 

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

১,০০,০০০

৩,০০,০০০

৪,০০,০০০

৩,৫০,০০০

 

রাসত্মা নির্মান ও মেরামত

১,৫০,০০০

৫০,০০,০০০

৫১,৫০,০০০

৫১,০০,০০০

৫০,৯০,৫৪৪

গৃহনির্মান ও মেরামত

 

 

 

 

 

শিক্ষা কর্মসূচি

১,০০,০০০

৩,৫০,০০০

৪,৫০,০০০

৩,৬২,০০০

 

অন্যান্য

 

 

 

 

 

সেচ ও খাল

৫০,০০০

২,০০,০০০

২,৫০,০০০

২,০০,০০০

 

মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রতিবন্ধি সহায়তা

২০,০০০

৫০,০০০

৭০,০০০

 

 

পানি সরবরাহ

 

 

 

 

১,৩১,০২৫

খেলাধুলা রিকসা পেস্নইট বুক তৈরি

 

 

 

 

 

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

 

 

 

 

 

ওয়ার্ডসভা অনুষ্ঠান

 

২৫,০০০

২৫,০০০

 

 

বাজেট সভা অনুষ্ঠান

 

২০,০০০

২০,০০০

৫০,০০০

 

অন্যান্য( নিরীÿা ব্যয় ও অন্যান্য)

 

২৫,০০০

২৫,০০০

 

১,১৩,৬২৫

মোট ব্যয়

১০,৫৪,৮০০

৬৯,৭৬,০০০

৮০,৩০,৮০০

৭৫,১১,০১৭

৬০,৮৩,২২১

সমাপনী জের

 

 

 

 

 

উদ্বৃত্ত

 

 

 

 

 

 


Share with :

Facebook Twitter